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市科协2017年预算公开

信息来源:本站    更新时间:2017-02-07    点击次数:20848次
    彩种大厅(简称彩种大厅)是市科协是市科学技术工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要社会力量。市科协机关行政编制5名。主席1名,副主席2名。内设两个部室(办公室、学会普及部),其中主任(部长)2名。另有工勤人员1人。

    一、机关的主要职责
    (一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进科学技术进步,促进科学技术人才的成长与提高。
    (二)实施《全民科学素质行动纲要》。动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动;指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。
    (三)反映科技工作者的意见和建议,依法维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
    (四)表彰优秀科技工作者,培养和举荐人才。开展全市科技工作者的继续教育和培训工作。
    (五)承担或参与科技、经济、社会发展中的重大课题和项目的科学论证、决策咨询、科技攻关活动,促进科技成果转化。
    (六)负责指导市级科学技术团体,和下级科协业务工作。
    (七)承担市委、市政府交办的其他事项。

    二、内设机构
    根据上述职责,市科协设置2个内设机构。
    (一)办公室
     1.协调机关日常工作,拟订相关规章制度和工作规划、年度计划并组织实施。
     2.负责文秘、会务、综合文字、保密、档案、通讯、保卫、财务、人事、离退休人员管理服务、国有资产管理等工作。
     3.负责组织调查研究,收集处理信息,提出科协工作的政策性建议;负责宣传工作及网站内容的更新管理。
    (二)学会与普及工作部
     1.负责拟订科协学术活动年度计划并组织实施。负责指导管理所辖科学技术团体,组织、协调、指导其开展学术交流活动。
     2.组织科学技术团体承担或参与科学技术、经济、社会发展中的重大课题和项目的论证、决策咨询和科学技术攻关活动,提出政策建议,促进科学技术成果的转化。
     3.负责组织自然科学优秀论文、优秀建议的评审与表彰;联系科技工作者,反映科技工作者的要求、意见和建议,维护其合法权益。
     4.负责拟订科普工作年度计划并组织实施;策划、组织、指导“全国科普日”等大型科普活动;参与有关科普工作的政策、法规草案的拟订,提供政策咨询服务。
     5.负责加强科普队伍建设。开展科普宣传、科普教育、科普示范和实用技术培训及推广工作;
     6.负责指导科协系统科普场馆等科普设施建设与管理工作;承担市全民科学素质工作领导小组办公室的具体事务。
 
    三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,彩种大厅2017年度部门预算为本级预算。与2016年预算比较,增加(减少)0户。

四、彩种大厅2017年度部门预算说明
(一)2017年部门预算收入支出情况说明
1、彩种大厅2017年部门预算拨款收入130.92万元,其中:一般公共财政预算拨款收入130.92万元。与2016年预算相比,部门预算拨款收入增加3.97万元。其中:一般公共财政预算拨款收入增加3.97万元。
2、2017年部门预算拨款安排的支出130.92万元,其中:用于“科学技术支出”126.93万元。即:“科学技术普及” 126.93万元;用于“社会保障与就业支出”3.99万元(不含离退休人员统发工资)。与2016年相比,一般公共财政预算拨款收入安排的支出增加3.97万元。
    (二)2017年部门预算收入情况说明
彩种大厅2017年部门预算拨款收入130.92万元,其中:一般公共财政预算拨款收入130.92万元,占100%。
    (三)2017年部门预算支出情况说明
彩种大厅2017年部门预算拨款支出130.92万元。其中:用于“科学技术支出”126.93万元,占总支出的96.95%。即:“科学技术支出”支出126.93万元;其中:“机构运行” 支出76.93万元、科普活动32万元、青少年科技活动4万元、其他科学技术普及支出14万元;用于“社会保障和就业支出”3.99万元(不含离退休人员统发工资),占总支出的3.05%。
    (四)2017年财政拨款收入支出预算情况说明
彩种大厅2017年财政拨款收入总计130.92万元,支出总计130.92万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加3.97万元,增加3.13%,主要原因是:2017年财政拨款“科学技术支出”、“社会保障和就业支出”等基本支出收、支为130.92万元;2016年财政拨款“科学技术支出”、 “社会保障和就业支出”等基本支出收、支为126.95万元;与上年相比,2017年财政拨款基本支出收、支各增加3.97万元,增加3.13%;项目支出收、支与上年相比无增减。
    (五)2017年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1.财政拨款支出预算总体情况
彩种大厅2017年财政拨款预算支出130.92万元,与2016年相比,财政拨款预算支出增加3.97万元,增加3.13%。主要原因是:2017年财政拨款“科学技术支出”、“社会保障和就业支出”等基本支出收、支为130.92万元;2016年财政拨款基本支出126.95万元;与上年相比,财政拨款基本支出增加3.97万元,增加3.13%。项目支出无增减。
具体情况如下:
“科学技术支出” 126.93万元;其中:“机构运行”76.93万元;主要用于人员和公用服务支出;“科普活动”、“青少年科技活动”、“其他科学技术普及支出”14万元,主要用于开展日常公众科学普及和学术交流公用支出;“社会保障就业支出”3.99万元(不含离退休人员统发工资),主要用于离退休人员的公用支出。
2.财政拨款支出预算具体情况
彩种大厅2017年支出总预算为130.92万元,财政拨款支出总预算为130.92万元。其中:财政拨款基本支出130.92万元。2016年支出总预算为126.93万元,财政拨款支出总预算为126.93万元,其中:财政拨款基本支出126.93万元。财政拨款基本支出总预算比上年增加3.97万元,增加3.13%。主要原因是:财政拨款基本支出比上年增加3.97万元,增加3.13%。项目支出无增减。
    (六)2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
彩种大厅2017年财政拨款基本支出61.72万元,其中人员经费45.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、提租补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费16.20万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
    (七)2017年政府性基金财政拨款收入支出情况说明
彩种大厅2016年度没有政府性基金收入和支出,故公开07表无数据。
    (八)2017年预算及“三公经费”财政拨款支出情况说明
2017年,彩种大厅财政拨款开支的“三公经费”预算为4万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费2万元,公务用车运行维护费2万元。2016年,彩种大厅财政拨款开支的“三公经费”预算为5.99万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费1.99万元,公务用车运行维护费4万元。2017年比2016年“三公经费”预算减少了1.99万元,其中:公务接待费增加0.01万元,公务用车运行维护费减少2万元。主要原因是:2016年实行市直机关公务用车改革,车辆被收回,但我会还有一辆科普大篷车,预算实行定额2万元,市科协将本着“厉行节约,反对浪费”的原则,将公务接待和车辆经费的使用严格控制在预算范围内。
    (九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年彩种大厅机关运行经费16.20万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况
2017年彩种大厅政府采购支出预算总额3万元。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,彩种大厅共有车辆1辆(注:2015年底实行车改,12月31日前已上交车辆管理中心,目前还有一辆科普大篷车)。

     四、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待费及其他费用。
附件:1.部门收入支出预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收入支出预算总表
5.一般公共预算财政拨款支出预算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
7.政府性基金预算财政拨款支出预算表

8.部门“三公”经费预算表